索 引 号 | 733569413/2019-87269 | 发布日期 | 2019-10-23 |
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发布机构 | 武东街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2018年度武汉市青山区人民政府武东街办事处部门决算情况说明 | 文 号 | 无 |
2018年度武汉市青山区人民政府武东街办事处部门决算情况说明
2018年度武汉市青山区人民政府
武东街办事处部门决算
2019年10月8日
目 录
第一部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
武汉市青山区人民政府武东街办事处
2018年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处概况
一、部门主要职能
1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民群众进行思想政治教育,加强普法宣传和普法教育,做到依法办事、依法行政,推进街道法治建设。
2、统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。
3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台,积极为企业开展服务;做好重点项目的协调服务工作,积极为辖区经济发展搞好配套服务;调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。
4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、加强社区(村)服务建设,组织开展便民利民的社区(村)服务,兴办社会福利事业,配合做好防灾救灾工作。
6、依法行使各项行政管理职能,对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调,及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式,对辖区内区行政执法部门派出(驻)街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价,努力提升执法管理的规范化、科学化水平,不断提高执法管理的行政效率和社会效益。
8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体,充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干,发挥各自功能,参与社会治理;搭建参与平台,促进社会力量有效参与,优化社区(村)协商共治平台,促进社会力量与社区(村)共治;建立社会组织服务平台,促进社会组织发展壮大;引导社会力量搭建服务平台,促进社区(村)服务转型升级。
9、指导社区(村)居(村)委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区(村)居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。发挥社区(村)居(村)委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,做好人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
11、负责辖区内农村集体资源、资产、资金的指导和监督管理;指导、监督减轻农民负担、农村土地承包和土地使用权流转工作;协调落实征地补偿和被征地农民安置工作,落实被征地农民基本生活保障等相关政策;落实粮食直补等惠农政策,维护农民合法权益。
12、指导村级组织依法管理耕地和基本农田;指导优质特色农产品、无公害农产品基地及生态农业、循环农业、休闲观光农业的建设;组织做好农业技术技能培训和服务工作;引导和服务农民做好农作物病虫防治和动物防疫工作。
13、负责保护辖区内渔业水域生态环境,协调调处理渔业水域污染事故;贯彻实施《中华人民共和国森林法》及有关法律法规,做好农村森林防火、森林病虫害治、野生动物保护、退耕还林等林业工作。
14、负责指导、实施辖区内农业防灾减灾工作,落实生产救灾资金、救灾物资的使用和监管,组织实施紧急救灾和灾后恢复生产。
15、完成区人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市青山区人民政府武东街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个、自收自支事业单位1个。
纳入武汉市青山区人民政府武东街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、武东街政务服务中心
2、武东街网络化综合管理中心
3、武东街环境卫生管理所
三、部门人员构成
武汉市青山区人民政府武东街办事处总编制人数28人,其中:行政编制21人,事业编制7人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数26人,其中:行政20人,事业6人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。
第二部分 部门名称2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市青山区人民政府武东街办事处2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,355.11万元。与2017年相比,收、支总计各减少130.47万元,下降5.3%,主要原因是一般公共服务支出减少234.24万元、科学技术支出增加10万元、社会保障和就业支出增加185.99万元、医疗卫生与计划生育支出增加38.27万元、节能环保支出增加27.2万元、城乡社区支出减少177.61万元、农林水支出减少14.07万元、住房保障支出增加10.49万元、其他支出增加23.5万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计2,355.11万元。其中:财政拨款收入2,355.11万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计2,355.11万元。其中:基本支出716.34万元,占本年支出30.40%;项目支出1,638.77万元,占本年支出69.60%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,355.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少130.47万元,下降5.3%。主要原因是一般公共服务支出减少234.24万元、科学技术支出增加10万元、社会保障和就业支出增加185.99万元、医疗卫生与计划生育支出增加38.27万元、节能环保支出增加27.2万元、城乡社区支出减少177.61万元、农林水支出减少14.07万元、住房保障支出增加10.49万元、其他支出增加23.5万元。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出2,269.61万元,占本年支出合计的96.40 %。与2017年相比,财政拨款支出减少153.97万元,下降0.10%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出减少234.24万元、科学技术支出增加10万元、社会保障和就业支出增加185.99万元、医疗卫生与计划生育支出增加38.27万元、节能环保支出增加27.2万元、城乡社区支出减少177.61万元、农林水支出减少14.07万元、住房保障支出增加10.49万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出2,269.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,287.13万元,占56.7 %; 科学技术支出10万元,占0.4 %; 文化体育与传媒支出5万元,占0.2 %; 社会保障和就业支出577.32万元,占25.4%; 医疗卫生与计划生育支出171.22万元,占7.5 %; 节能环保支出27.2万元,占1.2%; 城乡社区支出120.18万元,占5.3%; 农林水支出4.41万元,占0.2%; 资源勘探信息等支出0.72万元,占0.0 %; 住房保障支出66.43万元,占2.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006.78万元,支出决算为2,269.61万元,完成年初预算的113.10%。其中:基本支出716.34万元,项目支出1,553.27 万元。
1、一般公共服务支出(类)。年初预算为1,038.33万元,支出决算为1,287.13万元,完成年初预算的124.00%。
2、科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是保障科普经费。
3、文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是区级划转经费保障社区文体站免费开放。
4、社会保障和就业支出(类)。年初预算为698.16万元,支出决算为577.32万元,完成年初预算的82.70%,主要原因是一是保障社区办公经费,二是保障社区人员工资,三是保障社区惠民经费,以上三项确保了社区工作的正常运转。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为64.63万元,支出决算为171.22万元,完成年初预算的264.90%。
6、节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为27.20万元,完成年初预算的0%,主要原因是区级划转经费整治辖区扬尘;
7、城乡社区支出(类)。年初预算为140.00万元,支出决算为120.18万元,完成年初预算的85.80%,主要原因是一是保障了社区建设及长效管理,使辖区社区建设工作长效开展,二是保障环卫所工作经费,使辖区环境卫生工作得到有序进行。
8、农林水支出(类)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的110.30%。
9、资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的0%,主要原因是保障村委会协管员津贴。
10、住房保障支出(类)。年初预算为61.67万元,支出决算为66.43万元,完成年初预算的107.70%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出716.34万元,其中,人员经费683.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市青山区人民政府武东街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括包括武汉市青山区人民政府武东街办事处本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.50万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的54.4%,其中:
1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,支出决算为0万元,为预算的0%。武东街办事处未发生因公出国费用。
2、公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元,完成年初预算的90.70%。其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行费1.36万元,完成年初预算的90.7%,比年初预算减少0.14万元。其中:燃料费0.38万元;维修费0.98万元;
3、公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少1.00万元,2018年武东街办事处执行公务和开展业务活动未开支公务接待费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.64万元,下降54.70%,其中:公务用车购置及运行费支出决减少1.64万元,下降54.70%。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入85.50万元,本年支出85.50万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:
其他支出(类)。支出决算为85.50万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金1638.76万元。组织对5个科室及2个中心开展整体支出绩效自评,资金1638.76万元。从绩效评价情况来看,我单位已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。并根据《区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(青财预[2019]190号)的文件精神要求,我单位领导高度重视、认真落实,成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则,统一安排部署2018年度绩效评价工作;狠抓落实年确定的重点工作目标及区委区政府下达的重点工作的要求,梳理了各项工作的完成情况,并编制项目绩效自评表和整体支出绩效自评表评价指标表。汇总分析单位整体支出绩效情况。查找本单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。
(二)绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为1683.76万元,执行数为1683.76万元,完成预算的100%。
2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2355.1万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2355.1万元,完成年度预算的100%。其中项目支出1638.76万元。项目支出主要用于一般公共服务735.03万元,主要成效:解决了临时人员的工资和公用及党建工作文明创建工作;科学技术支出10万元,主要成效:保障科普经费;文化体育与传媒支出5万元,主要成效:保障社区文体站免费开放;社会保障和就业517.53万元,主要成效:一是保障社区办公经费,二是保障社区人员工资,三是保障社区惠民经费,以上三项确保了社区工作的正常运转,使社区居民得到实惠;医疗卫生与计划生育支出127.98万元,主要成效:保障医疗卫生与计划生育工作正常运转;节能环保支出27.2万元,主要成效:整治辖区扬尘;资源勘探信息等支出0.72万元,主要成效:保障村委会协管员津贴;城乡社区支出120.18万元,主要成效:一是保障了社区建设及长效管理,使辖区社区建设工作长效开展,二是保障环卫所工作经费,使辖区环境卫生工作得到有序进行;农林水支出4.41万元,主要成效:保障4个村办公经费和以钱养事工作经费正常运转;住房保障支出5.21万元,主要成效:保障住房公积金及提租补贴正常运转;其他支出85.5万元,主要成效:用于社会福利的彩票公益金正常运转。
经核实,以上资金均在执行年度内按计划及时拨付,项目资金到位率为100%。2018年度的项目资金管理严格执行请、拨款制度,实行项目资金专款专用,严格按照合同规定用途拨付和使用,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市青山区人民政府武东街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33.03万元,比2017年增加17.14万元,增长108 %。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市青山区人民政府武东街办事处政府采购支出总额3,053.75万元,其中:政府采购货物支出24.98万元、政府采购服务支出3,028.77万元。授予中小企业合同金额3028.77万元,占政府采购支出总额的99.2%。其中:授予小微企业合同金额24.98万元,占政府采购支出总额的0.8%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,武汉市青山区人民政府武东街办事处共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、重点工作事项
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 城改工作 | 城中村改造拆迁面积30-45万平方米,城中村统征储备协议签订2个村(芦家咀村、五星村),整村拆除验收1个村 | 1、完成城中村改造签约拆迁总面积30.02万平米,完成目标。2、完成了126亩东部城中村还建房建设地块内的拆迁签约、房屋拆除、打围场平等工作。3、组建成立五星村、芦家咀村城改项目部,至12月31日,两村已完成签约1083户,占两村总户数的51%;总签约面积达18万余平米,总过审395户。4、贾岭村综合改造、还建房建设有序推进,至12月31日,贾岭村完成签约817户,拆迁面积24.3万平米,完成整村拆迁面积的92%以上。H3地块还建房建设手续已办理完备,进入正式施工阶段。5、协调、配合区统筹办、土储中心、水务局完成东部污水干管建设施工、贾岭污水泵站、武东村污水预处理站等占地的拆迁征收工作,武东区域内污水管道、泵站建设工程顺利实施。6、配合区统筹办等督促贾岭村、开发企业加快四类控制用地的拆迁征收和移交工作,已完成8个控制地块的移交。 |
2 | 固定资产 | 完成固定资产投资信息采集,服务业“小进规”新增1家 | 1、完成固投10.8亿元,占年计划216%;2、主动配合海颐房产公司,做好贾岭村K3项目服务工作;3、新增服务业“小进规”培育企业1家(武汉恒鑫创嘉系统工程有限公司)。 |
3 | 工业经济 | 完成工业经济信息采集 | 1、完成工业产值16.2亿元;2、工业企业新增“小进规”2家;3、加强对经济运行的动态跟踪,始终坚持日常监测与重点分析相结合,每月对全街所有工业企业生产经营和效益情况做综合分析,针对完成情况及时与企业通气,并不定期召开经济例会,采用季度讲评和月度分析相结合完成工业经济信息采集。 |
4 | 限上批零住 | 完成限上批零住餐业信息采集 | 主动上门对接服务企业,做好限上批零住餐业信息采集,限上零售业完成3673万元。 |
5 | 招商引资 | 服务重点项目引进、完成相关信息报送(每季度按要求报送服务招商引资重点企业库) | 实行领导干部分包联系制度,服务上门,及时沟通和解决项目建设存在的困难和问题,按要求完成相关信息报送。招商引资完成7.55亿元。 |
6 | 统计调查 | 加强统计工作和调查工作,深化部门统计和基层基础建设 | 开展住户调查样本轮换工作;对社区(村)统计人员开展统计基础工作规范化建设工作培训;开展第四次经济普查企业清查入户工作。 |
7 | 招才引智 | 做好人才服务和高层次人才所在企业党组织组建工作 | 1、按照年初确定的班子成员联系企业分工情况,街道领导班子成员走访辖区内大型企业,加强与辖区内企业联系,落实人才引进和服务工作;2、对区域内的“两新”组织的人才服务和人才引进情况持续跟进,充分掌握其人才服务和人才引进情况;3、加强街道及社区人才引进,引进优秀人才115人。 |
8 | 城市综合管理 | 月度及年度综合考评排名靠前,东部地区扬尘综合整治及长效治理 | 1、加强管理,全市城市综合管理月度评分均在90分以上;2、以七军会环境综合整治及东部扬尘综合治理行动为契机,加大清洗主次干道及背街小巷等重点区域的清扫力度,增加每日路面水车洒水次数频率,严控餐饮油烟污染和露天烧烤污染,切实提升武东地区环境质量。 |
9 | 租赁补贴发放 | 租赁补贴发放目标68户 | 1、截止12月底,我街已完成79户;2、街道已召集各社区开动员会,核实平台保障人员,锁定轮候持证人员,下派各社区货币化完成任务,加大进度进程。 |
10 | 新增就业及民工工资保障 | 开展“送岗社区行”活动1场次、新增就业400人,做好保障农民工工资支付工作 | 1、组织辖区各类失业人员参与市区现场招聘活动,5月15日在铸锻社区举办了“送岗社区行”;2、截止12月底,城镇新增就业完成582人;帮扶困难群体再就业240人;就业创业培训216人;城镇登记失业率控制在3.0以内;3、加大劳动监察力度,每月上报相关情况,目前我街无农民工工资拖欠情况,切实保障了农民工的权益。 |
11 | 社区服务 | 深入推进“互联网+居家养老”新模式,新设置1个社区嵌入式服务辐射中心 | 经过前期签订协议,装修完善,沟通协调,“社区好味到” 已于12月26日进行试营业,幸福食堂基础设施较为完善,开放早中晚三餐,运营情况良好,“互联网+居家养老”探索取得初步成效。 |
12 | 环境保护 | PM10、PM2.5年均浓度,实施土壤污染防治 | 1、结合“小散乱污”专项整治工作,依法对辖区13家“小散乱污”企业进行关停整治;2、以七军会环境综合整治及东部扬尘综合治理行动为契机,切实提升武东地区环境质量;严控辖区餐饮油烟污染和露天烧烤污染;3、积极开展垃圾分类宣传教育活动,向居民发放垃圾分类宣传册百余册。 |
13 | 河湖保护 | 全面推行河湖长制(辖区范围内的河湖保护管理,制止填占河湖、排污违法行为等) | 1、开展清(湖、渠)保洁及侵占河湖渠水域及岸线专项整治行动,实现水面无漂浮物、水中无障碍物、水边无垃圾的“三无”目标;2、加大检查督办力度,针对区湖泊管理所下发的督办单,调动环卫所、中队、村多方联动,实现依法处置;3、经管控,2018年度本辖区无非法填湖现象发生。 |
14 | 地方志编写 | 完成街道地方志篇目大纲和初稿 | 1、成立街道地方志工作小组,开展街道、社区(村)、企业动员培训;2、经过筛选后同湖北方志文化传播有限责任公司签订外包协议;3、借鉴其他区工作经验,邀请专家进行专门授课,并指导建群,全面启动武东街地方志工作编写;4、组织人员深入社区、村及相关单位、站所进行访谈调查;5、完成街道地方志篇目大纲及资料稿的编写,且已经区委党史办检查通过。 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
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